Главная

О нас

Отделение

Блог главного врача

Государственные услуги

НПА

Для пациентов

2019 год

Поиск по сайту

 

 

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя

План на 2019 год

План на 2 квартал 2019 год

Кассовое поступление за 2019 г.

ДОХОДЫ:

 

 

 

Местный бюджет

3360,7

2773,9

2773,90

Средства ФСМС

964845,4

723634,1

744632,19

Платные услуги

60000

45000,0

44685,60

Итого доходов:

1028206,10

771407,95

792091,69

Гарантийные взносы поставщиков

 

 

2365,40

Всего

 

 

794457,09

РАСХОДЫ:

 

Кассовые расходы

Расходы по фонду оплаты труда

628785,8

471589,4

483325,60

Соц.налог и соц.отчисления

56590,7

42443,0

43499,31

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)

8431,6

6323,7

7249,88

Налог на землю, на имущество

1200

900,0

747,70

Взносы на обязательное страхование работников

2500

1875,0

1997,90

Коммунальные расходы

14400

10800,0

9303,40

Услуги связи

3641,9

2731,4

1770,80

Приобретения медикаментов

42000

31500,0

48952,80

Приобретения основных средств и прочего оборудования

10025,3

7519,0

30332,9

Расходы на питание

500

375,0

284,40

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

24784,5

18588,4

24736,90

Обучение персоналов

7500

5625,0

7148,80

Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)

218393,2

163794,9

133576,80

Итого расходов:

1018753,00

764064,75

792927,19

Возврат гарантийных взносов

 

 

1305,00

Всего:

 

 

794232,19

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

 

к отчету «О доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года»

 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы

 

г.Алматы ул.Басенова,2

 

  1. I.Доходы за 9 месяцев 2019 года составляет 091,69 тыс. тенге, из них:

 

- государственный заказ из Республиканского бюджета 744 632,19 тыс.тенге ( в т.ч. дневной стационар на 30 коек 24 822,1 тыс. тенге);

- местный бюджет (военкомат) 2 773,9 тыс.тенге

- доходы от оказание платных услуг 44 685,6   тыс.тенге

 

  1. II.Расходы за 9 месяцев 2019 года составляет 927,19 тыс.тенге.

 

  1. 1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание 496,75 штатных единиц составляет 325,6 тыс.тенге (в том числе дифференцированная доплата      71 305,8 тыс.тенге).

Средняя заработная плата врачей составляет 197 879,49 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 139 155,25 тенге, младшего медицинского персонала 75 412,0 тенге, прочего персонала 120 715,86 тенге.

  1. 2.Социальный налог и социальные отчисления составляют 499,31 тыс.тенге
    1. 3.Обязательные социальные медицинские страхования составляет 7 249,88 тыс. тенге.
    2. 4.Налог на землю и имущество 747,7 тыс.тенге.
    3. 5.Коммунальные расходы по   электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, связь составляет 303,4 тыс. тенге. проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменятся лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
    4. 6.Услуги связи составляет 770,8 тыс.тенге.
    5. 7.Расходы на приобретение   медикаментов и изделий медицинского назначения составляет             952,8 тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров.
    6. 8.Приобретения основных средств и прочего оборудования на сумму 30 332,9 тыс.тенге в том числе: шкафы для одежд (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, процессоры, стулья, проектор по потребности отделения, бактерицидная лампа, кресло гинекологическое.
    7. 9. Расходы на питание 284,4 тыс. тенге (приобретения молока для сотрудников работающих на вредных условиях труда).
    8. 10.Приобретение хоз. товаров и инвентаря составляет 736,9 тыс.тенге в том числе: канцелярские товары – 1 159,8 тыс.тенге, моющие средства – 1 854,1 тыс.тенге, запасные части для оргтехники – 374,2 тыс.тенге, хоз инвентарь для нужд отделений – 8 519,7 тыс.тенге, также необходимые товары для оснащения по требованию международной аккредитации JCI на сумму 13 988,9 тыс.тенге) .
    9. 11.Расходы по повышению квалификации составляет 148,8 тыс.тенге .
    10. 12.Прочие услуги и работы оставляет 576,8 тыс.тенге (тех.ремонт– 1542,6 тыс.тенге, КДУ – 27 360,9 тыс.тенге, автотранспортные услуги – 14 008,2 тыс.тенге, дератизация и дезинфекция –168,3 тыс.тенге, охрана объекта – 1600,1 тыс.тенге ,аудиторские услуги – 440,0 тыс.тенге, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д 86 857,5 тыс.тенге), услуги КДУ были использованы рационально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Best Authentic Sneakers男性必見!パイパンにしてみたらメリットしかなかった体験談

Меню

Вход на сайт

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms